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红字发票如何开具红字发票
更新时间:2023-05-10 17:38:07
问题描述:
红字发票如何开具红字发票
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开红字发票需要的资料有:
1、《开具红字增值税专用发票申请单》;
2、《开具红字增值税专用发票通知单》;
3、提交开具有误的专用发票记帐联、抵扣联和发票联原件、复印件均需盖公章;
4、书面申请一份,写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料;
5、如果因开票有误购买方拒收专用发票的,需提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料一份;
6、国税纳税磁卡。
:《
中华人民共和国发票管理办法实施细则
》第三条法律依据:《
中华人民共和国发票管理办法
实施细则》第三条
发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。
存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要,增减除发票联以外的其他联次,并确定其用途。
开具红字增值税专用发票的条件是什么
1、销货方如发生退货、销售折让收到购货方抵扣联、存根联的;
2 、销货方如发生退货、销售折让,但购货方已将作帐务处理,不能退回原来的发票联、抵扣联时。
之后输入信息表编号和发票的代码号码。打印出这张红字负数发票即可。
2023-05-10 17:36:05
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开具红字发票
开具红字发票,是指企业先用红字编制与错账内容完全相同的记账凭证予以冲销,然后再用蓝字编制正确的会计分录进行更正的会计处理行为。
红字发票的开具条件
1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
2、销售方未抄税并且未记账;
3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
红字发票适用情形
1、销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方尚未用于申报抵扣并将发票联和抵扣联退回的,由销售方按规定在增值税发票管理系统中填开并上传法律依据:《开具红字增值税专用发票信息表》,并按照调整前税率开具红字发票。
2、购买方取得专用发票已用于申报抵扣,或者购买方取得专用发票尚未申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,由购买方按规定在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》;销售方根据购买方开具的《开具红字增值税专用发票信息表》按照调整前税率开具红字发票。
3、销货部分退回以及发生销售折让等原因需要开具红字发票的,也可以开具红字发票。
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2023-05-10 17:36:19
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红字发票账务的处理方式是,收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明,然后再开具红字发票。发票需记载发票的名称、代码;客户信息;开户银行信息;开票单位等内容。
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四条法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四条
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四条
发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。
第二十七条
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
第二十八条
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
第二十九条
开具发票应当使用中文。民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字。
2023-05-10 17:38:07
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