申请隶属期是12月,手里有多张税票时间为1月的进项发票,1月15号以前能够在启用服务平台启用这多份进项发票抵税12月所得税吗?

更新时间:2020-03-20 11:55:22
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申请隶属期是12月,手里有多张税票时间为1月的进项发票,1月15号以前能够在启用服务平台启用这多份进项发票抵税12月所得税吗?
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    增值税申报需要完成增值税申报表,具体的相关流程如下:
    1 、不改主表格式,通过重新设计、调整或增加附表的方式,实现营改增的相关政
    策,不影响地方收入。
    2 、按货物劳务与应税服务销项税额比例直接划分应纳税额、从而间接划分本期应
    补退税额的方法,实现会统部门的税款分别开票、分别入库需要。
    3、调整的内容充分满足营改增业务申报的实际需要。
    4、试点地区所有增值税纳税人均按新的增值税纳税申报办法进行纳税申报。
    5 、附表
    一、二相关栏次的填报不再实行报税系统,认证信息系统数据直接导入,
    必须由企业自己填报。
    2020-03-20 11:52:37
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    一、营业税改增值税取得的发票抵扣  一般纳税人:支付给非试点纳税人取得的发票(营业税票)能抵扣吗?不能,但是如果你是实行差额纳税的企业,由非试点纳税人取得的营业税票可以作为差额纳税抵扣。  一般纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏,用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;同时,“主营业务收入”、“主营业务成本”等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算。  企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。  对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目。  小规模纳税人:取得的试点纳税人发票能抵扣吗?不能抵扣,小规模纳税人实施简易计税法,适用3%的征收率计税,不能抵扣进项税额。  取得的非试点纳税人发票能抵扣吗?不能抵扣,但是实行差额纳税的企业,由非试点纳税人取得的票可以作为差额纳税的抵减额。  小规模纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。  企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。  
    二、营业税转增值税后怎么做分录  借:销售费用1000  进项税金60  贷:银行存款1060  需注意的是,6%适用的是“部分现代服务业”(其中含交通运输业辅助业,也就是货代等行业)而不是“交通运输业”。“交通运输业”适用11%。
    2020-03-20 11:55:22
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3点的增值税普通发票跨月的能不能作废?
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我是小规模纳税人,在2017年4月开具的一张增值税普通发票本来是打印错位了要作废的,那现在怎么办?
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你好!请直接咨询税务部门。
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中奖之后是先领取奖金后再缴纳个人所得税的,如果在中奖后有纳税义务人的,可以先领奖后在缴纳税费或在奖金中扣除税费领取,以免上当受骗。
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