增值税普通发票作废了,可是发票联在客户手里,对客户有影响吗

更新时间:2019-10-06 15:42:06
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增值税普通发票作废了,可是发票联在客户手里,对客户有影响吗
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    一、营业税改增值税取得的发票抵扣  一般纳税人:支付给非试点纳税人取得的发票(营业税票)能抵扣吗?不能,但是如果你是实行差额纳税的企业,由非试点纳税人取得的营业税票可以作为差额纳税抵扣。  一般纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏,用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;同时,“主营业务收入”、“主营业务成本”等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算。  企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。  对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目。  小规模纳税人:取得的试点纳税人发票能抵扣吗?不能抵扣,小规模纳税人实施简易计税法,适用3%的征收率计税,不能抵扣进项税额。  取得的非试点纳税人发票能抵扣吗?不能抵扣,但是实行差额纳税的企业,由非试点纳税人取得的票可以作为差额纳税的抵减额。  小规模纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。  企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。  
    二、营业税转增值税后怎么做分录  借:销售费用1000  进项税金60  贷:银行存款1060  需注意的是,6%适用的是“部分现代服务业”(其中含交通运输业辅助业,也就是货代等行业)而不是“交通运输业”。“交通运输业”适用11%。
    2019-10-06 15:41:55
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您好!我想问下四川增值税普通发票里面的账号没有影响这个发票的效力吗?
公司要开具增值税发票,首先要去税局申请发票,申请完成后,装好税盘就可以开票了。 纳税人在领取税务登记证件后,应向主管税务机关提出领购发票申请,同时提供经办人身份
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增值税普通发票作废了,第二联在顾客那里
公司要开具增值税发票,首先要去税局申请发票,申请完成后,装好税盘就可以开票了。 纳税人在领取税务登记证件后,应向主管税务机关提出领购发票申请,同时提供经办人身份
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你好,增值税电子普通发票怎么作废
增值税发票申请所需资料: 增加发票核定数量申请表、税务登记证、营业执照、法人身份证、涉税申请、空白盖章。 企业所得税核定征收(3张)、申请书、税务登记证、营业执
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我增值税发票都开给客户了,对我有什么影响
您好,建议您将货款转入公司公账,否则将对公司的损失承担责任。
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客户指定要增值税普通发票
如果你是小规模纳税人,可以开具增值税普通发票
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给客户开了一张增值税专票,客户没有进账,对我们公司有影响吗?
对你没有影响,因为你是开具方,你交税了
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税务收费标准是怎样的
按纳税人的分类标准收费。 1、小规模:200元/月起。 2、一般纳税人:500元/月起。 3、外资企业:600-1200元/月。 3、另外,对于经营期间存在
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怎样知道房东是否有偷税漏税
你好,可以向税务稽查部门举报
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债务人的财产有哪些
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你好,公司让员工以个人身份证到税务大厅,代开蔬菜类的生活发票有问题吗??
如果公司让员工代开蔬菜类发票,而这些发票并不是员工真实的购买行为,那么就可能涉及到虚开发票的问题。一旦被税务机关发现,公司和员工都可能面临法律责任和税务处罚。
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民航发展基金可以抵扣进项税额吗
法律分析:可以抵扣,经济代理服务机票款从2019年4月1日可以抵扣进项税,一般纳税人按9%的抵扣进项税.经济代理服务的增值税率和机票代理售卖的增值税税率是适用的
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但是我没有收到,然后说让我缴1000多的税自己去税务局缴3000多,然后我不去税务局缴的话会有法律风
中奖之后是先领取奖金后再缴纳个人所得税的,如果在中奖后有纳税义务人的,可以先领奖后在缴纳税费或在奖金中扣除税费领取,以免上当受骗。
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